为进一步推进我院党风廉政建设,规范财务管理,加大对日常经费、诉讼费收退、罚没收入以及执行款、民事案款的监管力度,更好为审判工作运转提供物质保障,7月上旬,综合办公室对2021年上半年经费账、立案庭诉讼费以及罚没收入、执行款、民事案款账务开展专项检查,其中对“三公”经费报销、诉讼费退费、执行款管理、票据管理等几个方面进行了重点检查。
检查发现,上半年诉讼费收退及时、罚没收入全额上缴非税、执行案款记账准确、民事案款到账及时通知、原始凭证收集整理较完整、票据管理规范。同时,也存在一些问题,如装订的凭证分类不够详细,填写不够规范,台账备注不够完善等。办公室负责人针对检查中发现的问题,逐一向经办人及相关部门反馈,要求整改到位。
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